審計(jì)部組織公司各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行內(nèi)控手冊培訓(xùn)

            發(fā)布時間:2011-11-09 點(diǎn)擊次數(shù):

              為了使公司全體員工理解和掌握內(nèi)控手冊要求,認(rèn)真貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度,規(guī)范工作流程,11月9日,審計(jì)部聘請?zhí)旖≌艜?jì)事務(wù)所劉宏?duì)N經(jīng)理對各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了內(nèi)控手冊培訓(xùn)。各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及加工中心負(fù)責(zé)人積極參加了此次培訓(xùn),在培訓(xùn)過程中大家相互交流,共同探討,對內(nèi)部控制產(chǎn)生了足夠的重視和深刻的認(rèn)識。IH7科利達(dá)
              在以后的工作中,公司各單位應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)控手冊的要求開展工作。同時,審計(jì)部將不斷跟蹤調(diào)查,督促各單位認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度,建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制。IH7科利達(dá)

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